先紅沖,增值稅部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 然后再做正常的分錄
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時(shí)候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
請問我們已經(jīng)抵扣過的發(fā)票,現(xiàn)在供應(yīng)商又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,一張同金額的正數(shù)發(fā)票,請問要做哪些處理呢?
我司是購買方,在2023年收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅字更正,請問電子稅務(wù)局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票,但是紅字負(fù)數(shù)發(fā)票又沒在待勾選處顯示。現(xiàn)在實(shí)際抵扣數(shù)額,與我們賬務(wù)不匹配了。請問要怎么處理
提問:與供應(yīng)商之間的貨款理賠4000元,供應(yīng)商開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了),請問怎么做賬?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
這個(gè)具體要怎么分錄呢?是我們購買的原材料
借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
意思是把之前做的分錄沖紅,然后再做一張正確的是嗎?那現(xiàn)在正確的稅費(fèi),是直接做進(jìn)項(xiàng)稅嗎
是的,就是你說的那個(gè)意思