你好 負數(shù) 發(fā)票是做負數(shù) 分錄 處理?
一般納稅人銷售手機,我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應(yīng)商調(diào)價,開的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認認證抵扣,有一張負數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師,你好!我公司收到了一張負數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進行抵扣了,現(xiàn)在這張負數(shù)的我也進項稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師 我收到了對方單位開出的負數(shù)發(fā)票 這張對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票我應(yīng)該已經(jīng)之前就勾選進去了 我現(xiàn)在在報增值稅 我需要對這張發(fā)票做什么處理嗎
老師,我們公司收到一張采購返利的發(fā)票,當(dāng)時采購做了待抵扣的進項稅,那我收到紅票時,是借:待抵扣進項稅的負數(shù)還是借進項稅額轉(zhuǎn)出的負數(shù)?
老師,我們公司收到一張采購返利的發(fā)票,當(dāng)時采購做了待抵扣的進項稅,那我收到紅票時,是借:待抵扣進項稅的負數(shù)還是借進項稅額轉(zhuǎn)出的負數(shù)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
賬面上我已經(jīng)做了,現(xiàn)在就是在抵扣勾選的時候還用操作什么嗎
你好 不用 表二填寫進項轉(zhuǎn)出處理就好了?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!