你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)是可以不用繳納增值稅的

本期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項(xiàng),這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師,一般納稅人, 9月,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 我這邊還需要做一筆: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 還要做一筆這樣的憑證嗎?
老師,到每個(gè)月 月底 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,我會(huì)根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對(duì)?可剛剛搜問(wèn)題,又老師解答說(shuō)這一步?jīng)]有意義。
一般納稅人,如前期累計(jì)下來(lái)報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)大于本期繳納的銷項(xiàng),本月取的進(jìn)項(xiàng)小于本期的銷項(xiàng),月末,本期進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
一般納稅人,所有材料的進(jìn)項(xiàng)大于本期銷項(xiàng),可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒(méi)發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒(méi)回來(lái)的錢我們?cè)趺磼熨~
面試中。。。提問(wèn):我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎?答。問(wèn)“占比多少”老師怎么回答啊?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
領(lǐng)導(dǎo)讓我統(tǒng)計(jì)今年的納稅,那個(gè)人所得稅能包含進(jìn)去嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
老師好,想問(wèn)下,工作中印花稅在什么時(shí)候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話,金額較大,那印花稅怎么交
你好,醫(yī)院管理有限公司一般納稅人可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎,一般開技術(shù)服務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)有分公司做總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)這些是填寫總機(jī)構(gòu)金額還是總分支機(jī)構(gòu)的匯總金額?

