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老師,請教下 我們以前稅控盤維護(hù)的那280元,在減免那個表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個表里填呢?謝謝

2023-07-11 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 12:43

同學(xué)你好 填寫附表四就可以

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快賬用戶3018 追問 2023-07-11 13:42

附表四里怎么填呢?有余額,但是注銷前把它做平

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齊紅老師 解答 2023-07-11 13:47

填寫本期抵扣那欄

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快賬用戶3018 追問 2023-07-11 13:53

那就進(jìn)項留底有余額了

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:00

你不抵扣就不填寫的

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快賬用戶3018 追問 2023-07-11 14:06

就是自動把它消耗掉么?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:09

同學(xué)你好 對的 等你需要抵扣的時候填寫本期抵扣

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同學(xué)你好 填寫附表四就可以
2023-07-11
你好1;? 可以轉(zhuǎn)出成本費用去; 或者是申請留抵進(jìn)項稅退稅的 ;2.? ?你可以申請退稅哈; 留抵進(jìn)項稅可以退稅的; 你是否考慮退稅?
2023-07-12
您好。 1:借:管理費用 貸:銀行存款
2021-01-07
是對的,等會我去看下 ,你專票是自己開嗎,
2020-10-09
可以 需要交160的增值稅嗎 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅160 金稅盤抵扣借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅160 借管理費用負(fù)數(shù)160
2021-05-07
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