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老師,請(qǐng)教下 我們以前稅控盤維護(hù)的那280元,在減免那個(gè)表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個(gè)表里填呢?謝謝

2023-07-11 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-11 12:43

同學(xué)你好 填寫附表四就可以

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快賬用戶3018 追問 2023-07-11 13:42

附表四里怎么填呢?有余額,但是注銷前把它做平

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齊紅老師 解答 2023-07-11 13:47

填寫本期抵扣那欄

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快賬用戶3018 追問 2023-07-11 13:53

那就進(jìn)項(xiàng)留底有余額了

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:00

你不抵扣就不填寫的

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快賬用戶3018 追問 2023-07-11 14:06

就是自動(dòng)把它消耗掉么?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 14:09

同學(xué)你好 對(duì)的 等你需要抵扣的時(shí)候填寫本期抵扣

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同學(xué)你好 填寫附表四就可以
2023-07-11
你好1;? 可以轉(zhuǎn)出成本費(fèi)用去; 或者是申請(qǐng)留抵進(jìn)項(xiàng)稅退稅的 ;2.? ?你可以申請(qǐng)退稅哈; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅的; 你是否考慮退稅?
2023-07-12
您好。 1:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2021-01-07
是對(duì)的,等會(huì)我去看下 ,你專票是自己開嗎,
2020-10-09
可以 需要交160的增值稅嗎 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅160 金稅盤抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅160 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)160
2021-05-07
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