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老師好,請問一直沒有業(yè)務(wù)只有銀行往來數(shù)據(jù),現(xiàn)在半路建賬,依據(jù)銀行余額錄入數(shù)據(jù) 負債表不平怎么辦?

2023-07-11 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 12:07

同學(xué),你好 差額計入未分配利潤

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快賬用戶2342 追問 2023-07-11 12:12

哦,老師那請問計入未分配利潤的年初數(shù)還是期末數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:12

同學(xué),你好 是錄入期初

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快賬用戶2342 追問 2023-07-11 12:22

起初都是 0

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快賬用戶2342 追問 2023-07-11 12:24

依據(jù)這個錄入數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負債表做第一張憑證是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:24

同學(xué),你好 你新建賬套,應(yīng)該錄入期初

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快賬用戶2342 追問 2023-07-11 12:25

起初資產(chǎn)負債表不平衡,差額計入未分配利潤的期初數(shù),需要什么憑證呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:27

同學(xué),你好 不用憑證,你是新建賬套,錄入期初

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快賬用戶2342 追問 2023-07-11 12:31

哦,那就依據(jù)資產(chǎn)負債表錄入期初數(shù)據(jù)即可對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:31

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2342 追問 2023-07-11 12:32

不需要用資產(chǎn)負債表做憑證吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:32

同學(xué),你好 不需要的

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同學(xué),你好 差額計入未分配利潤
2023-07-11
你好,這種情況表不平,建議可以通過未分配利潤余額來調(diào)整。
2024-01-15
你好,您先盤點資產(chǎn)負債實收值等等這些數(shù)據(jù),然后錄入期初要是試算不平衡,差額錄入未分配利潤,然后試算平衡就開始做分錄了。
2023-07-03
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個表中,增加負債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
你好,實際這個是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
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