你好,您先盤點資產(chǎn)負債實收值等等這些數(shù)據(jù),然后錄入期初要是試算不平衡,差額錄入未分配利潤,然后試算平衡就開始做分錄了。
老師你好!有個合作社的問題,這個合作社已經(jīng)成立了3年,在公戶銀行賬戶走賬已經(jīng)三年了,但是一直沒有在稅務(wù)局辦理開票信息,最近才領(lǐng)了稅盤,可是財務(wù)公司在電子稅務(wù)局申報去年的企業(yè)所得稅的時候,收入成本費用都有數(shù)字,可是他們沒有做任何賬,申報數(shù)字是亂填的,那么這樣的話我應(yīng)該如何建賬。
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的?,F(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù),就說02年成立的注冊資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
老師好,請問公司成立一年多,最近才做了稅務(wù)登記,一直沒有業(yè)務(wù),只有銀行賬戶有往來,屬于借款性質(zhì),現(xiàn)在建賬套那初始數(shù)據(jù)怎么入賬?依據(jù)什么?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
老師 我剛到一個新單位,公司2010年就成立了,銷售電梯,維修服務(wù),按年收錢,,他們一直記的EXCLE表,,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,老板讓核算今年的賬,今年發(fā)生的需要算,從2023年開始算今年的賬,2022年現(xiàn)金余額沒有,銀行存款倒是可以打印,2023年發(fā)生的費用單據(jù)我看見有,應(yīng)收賬款有,有存貨,但是他們平時沒登記,, 現(xiàn)在我怎么下手,先輸入財務(wù)初始余額??先把2023年的財務(wù)賬算出來??今年年底盤點再往進去輸存貨,行不行。。
請問如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級報考信息采集怎么調(diào)寫?沒有從事會計工作
請問電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報中石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納
請問石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納
公司實繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
老師,個稅手續(xù)費返還需要繳納增值稅嗎
哦,一年多以前的銀行數(shù)據(jù)需要錄入嗎?還是依據(jù)納稅登記時的銀行數(shù)據(jù)入賬呢?
你好,需要盤點出來,銀行的數(shù)據(jù)用的,需要的。
你是說銀行賬面上要反應(yīng)出來一年以前的數(shù)據(jù)對么?
你好,是您建賬時咱盤點出來的這個數(shù)據(jù)。
哦,那建賬時如果有之前在稅務(wù)局代開的發(fā)票,是不是也要入賬呢?
你好 是的要入賬 咱第一個要做的是盤點期初 建賬? 后面才是做業(yè)務(wù)的分錄?