你好,借:制造費用-備品消耗品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

皆為增值稅,一般納稅人二零皆為增值稅,一般納稅人2020年5月9日購入材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價價款為皆為增值稅,一般納稅人2020年5月9日購入材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為二萬元,增值稅額為2600元,該企業(yè)適用的增值稅率為13%,材料料入庫前的挑選整理分為200元,材料已驗收,入庫則該企業(yè)取得的材料入賬價值為多少元?
一般納稅人,購買材料,用于在建工程,取得發(fā)票,未付款,分錄如何做?
甲公司(增值稅一般納稅人)購人一臺需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為100000元,增值稅稅額為13000萬元,另取得包裝費增值稅專用發(fā)票,注明包裝費3000元,增值稅稅額180元。安裝設(shè)備時,領(lǐng)用原材料5000元,應(yīng)支付安裝人員薪酬3000元,設(shè)備安裝完畢投入使用,甲公司賬務(wù)處理如下:
某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),發(fā)出輔助材料A材料委托財茂公司加工成包裝物一批。發(fā)出原材料實際成本為8萬元。以存款支付:加工費為15000元,增值稅1950元(取得專用發(fā)票);往返運雜費800元(未取得增值稅專用發(fā)票)。包裝物加工完畢收回并驗收入庫。A材料、包裝物均按實際成本計價核算。分錄整么寫呀
某公司是增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計為113000元。該設(shè)備已投入使用。(2)購買A材料,取得增值稅專用發(fā)票,價款為300000元。原材料已驗收入庫。(3)支付上述A材料運費2000元,取得增值稅專用發(fā)票。(4)購買B材料,取得普通發(fā)票,價稅合計22600元。(5)支付上述B材料運費1000元,取得增值稅專用發(fā)票。(6)銷售甲產(chǎn)品,價稅合計為565000元。(7)購買1噸免稅農(nóng)產(chǎn)品,購買價為20000元。要求:計算該公司當月應(yīng)納增值稅稅額。
老師這道題進項怎么全部能抵扣,不是應(yīng)該按照銷售比例進行抵扣嗎
老師,員工工資高,老板說報全年一次性獎金,只報一個人會不會很怪呀
小規(guī)模進項專票農(nóng)產(chǎn)品專票能改成9%的稅率抵扣嗎?
老師,給個人支付小額零星的時候,付了2筆500元寫到一張收據(jù)了。但是備注分2天支付的這種有問題嗎?
老師,請問現(xiàn)金流量表間接計算,調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,這里的應(yīng)收帳款包括哪些?應(yīng)付賬款包括哪些?
老師,如果對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對方開6個點和9個點的普通發(fā)票,開6個點或9個點要怎么確定呢
對方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認表嗎
清算企業(yè)所得稅申報為啥還有稅款,請問這個要怎么填寫啊
老師,自然人獨資有哪些方面的不利?
老師你好!項目不含稅收入為38.54萬元,按了3個點收增值稅,現(xiàn)在異地有預(yù)繳0.778萬元,實際交增值稅為1個點,怎樣記分錄
電商企業(yè),是否可以借銷售費用
你好,不是入銷售費里,你入主營 業(yè)務(wù)成本。
電商企業(yè)的快遞費用,也是主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好,快遞費可以入銷售費用,也可以入主營業(yè)務(wù)成本的