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老師好,進的原材料2年了對方就是不給開發(fā)票怎么辦,如果入賬,借 原材料 貸 應付賬款 所得稅匯算時不能作為成本,要扣除嗎

2023-07-10 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 18:40

你好,可以的,匯算清繳的時候不允許抵扣的,因為沒有發(fā)票。

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你好,可以的,匯算清繳的時候不允許抵扣的,因為沒有發(fā)票。
2023-07-10
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
你好,即使你用不到這個材料,你也得暫估入庫的,只要你材料到了就應該入庫。如果你不入庫的話,你賬上的庫存和你實際的庫存不一致。
2022-12-22
你好,沒有依據(jù)對這方面做出具體規(guī)定。 根據(jù)你這個描述,購入材料收到發(fā)票同時給對方付款,就不需要通過應付賬款過渡一下才是的?
2021-06-16
這個損耗的直接借:其他應收款6000 貸:委托加工物資6000,到時候付款少付6000沖了其他應收款就行了
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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