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老師,收到供應商的專票已經抵扣后發(fā)現發(fā)票信息有誤退回分錄怎么寫?

2023-07-10 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-10 17:21

同學你好 原分錄負數紅沖

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快賬用戶6449 追問 2023-07-10 17:23

原分錄做的應交稅費-待抵扣進項稅

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快賬用戶6449 追問 2023-07-10 17:25

已經抵扣轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:32

借庫存商品負數 貸應付賬款負數 貸進項轉出

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快賬用戶6449 追問 2023-07-10 17:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:45

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 原分錄負數紅沖
2023-07-10
你好,你們認證了就不退還了呢,給他們開具紅字信息表就行
2020-08-13
你好,你們認證了就不退還了呢,給他們開具紅字信息表就行
2020-08-13
您好,不需要,你開紅字信息表,對方開負數發(fā)票就可以了
2023-05-03
你好,之前的發(fā)票不需要退回,需要申請開具負數發(fā)票紅沖,然后再開具一份正確內容的發(fā)票
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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