,信息表填寫錯(cuò)誤的,可以作廢重開
我們收到對方的專票,已經(jīng)抵扣,但是后期發(fā)現(xiàn)票面有誤,對方已經(jīng)開了紅字信息過來,發(fā)現(xiàn)和之前的稅額出入,怎么解決
對方給我們開的票,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在給對方提供紅字信息表,對方是不是該給我們紅字發(fā)票,然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理,之前抵扣的那張票,對方要,我們是不是不應(yīng)該給他們,我們已經(jīng)入賬了
購買方的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退款,我們讓對方開了紅字發(fā)票,但是我這邊如何開出來紅字發(fā)票,怎么沒有查到
老師。我們7月開出去的專票。對方已抵扣?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。對方開具了紅字發(fā)票信息表給我們。我這邊開除紅字發(fā)票之后。第一聯(lián)自行留存。后面兩聯(lián)紅字是否要交給對方
對方發(fā)過來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表(對方已經(jīng)抵扣),我們是全電發(fā)票,應(yīng)該怎么開出紅字發(fā)票
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
紅字信息表開正確的過來后,我這邊還需要做什么嗎?
您根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票