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Q

老師你好,購買東西送客戶的,專票不能抵扣,我這邊做的發(fā)票勾選不抵扣,就直接按照不含稅金額入賬嗎

2023-07-10 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-10 14:35

1、如果之前是認證的已經(jīng)入賬了的話,

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費、管理費用-招待費等原來的成本費用科目或是庫存商品、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)科目;

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

2、如果之前是認證的沒有入賬的話,就當普票入賬:

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,管理費用-招待費等原來的成本費用科目或是庫存商品、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)科目

貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等。

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快賬用戶6595 追問 2023-07-10 14:36

現(xiàn)在準備入賬呢

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快賬用戶6595 追問 2023-07-10 14:37

你的意思是直接按照發(fā)票全額入賬是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-10 14:39

是的,全額入賬就可以了

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快賬用戶6595 追問 2023-07-10 14:40

員工生病住院,費用都由公司來承擔,醫(yī)保報銷的費用也是轉(zhuǎn)到這個人的銀行卡,這邊怎么做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 14:41

這個計入福利費就可以了

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 14:41

這個計入福利費就可以了

頭像
快賬用戶6595 追問 2023-07-10 14:43

具體的分錄怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 14:47

借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款

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快賬用戶6595 追問 2023-07-10 14:52

這個費用是他自己先墊付的,現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷的

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齊紅老師 解答 2023-07-10 14:55

那計入其他應(yīng)付款就可以了,前面都是一樣的

頭像
快賬用戶6595 追問 2023-07-10 15:05

如果用現(xiàn)金報銷直接寫庫存現(xiàn)金嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-10 15:06

是的,是的,就是你說的這樣的

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 15:06

是的,是的,就是你說的這樣的

頭像
快賬用戶6595 追問 2023-07-10 15:06

那醫(yī)保報銷的那一部分怎么做賬呢

頭像
快賬用戶6595 追問 2023-07-10 15:07

發(fā)票不得按照全額入賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 15:12

醫(yī)保報銷的部分,不歸公司嗎?

頭像
快賬用戶6595 追問 2023-07-10 15:13

這個當時在醫(yī)院的時候他是全額付款的,后來醫(yī)院又把醫(yī)療報銷的部分轉(zhuǎn)到他個人賬戶了

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 15:16

那你就把醫(yī)保的部分扣除,補差額給他就可以了

頭像
快賬用戶6595 追問 2023-07-10 15:17

我的意思是我的賬上怎么做賬呢,具體的分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-10 15:28

借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款(支付差額)
貸:銀行存款

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快賬用戶6595 追問 2023-07-10 15:37

麻煩老師標注一下具體個人還是公司承擔的,沒太看明白這個分錄,其他應(yīng)付款還會有余額,怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-10 15:44

借:管理費用-福利費(支付差額) 貸:應(yīng)付職工(支付差額) 借:應(yīng)付職工(支付差額) 貸:其他應(yīng)付款(支付差額) 借:其他應(yīng)付款(支付差額) 貸:銀行存款(支付差額) 這種差額的計入福利費就行

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1、如果之前是認證的已經(jīng)入賬了的話,

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費、管理費用-招待費等原來的成本費用科目或是庫存商品、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)科目;

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

2、如果之前是認證的沒有入賬的話,就當普票入賬:

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,管理費用-招待費等原來的成本費用科目或是庫存商品、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)科目

貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等。
2023-07-10
同學你好 認證后進項轉(zhuǎn)出
2022-03-01
您好, 選擇不抵扣勾選就行了
2022-09-28
您好,這么操作是可以的
2020-12-08
您好,您點勾選不抵扣就可以了。
2022-05-05
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