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老師,3月份的住宿費(fèi)發(fā)票有問題,對方給開了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么寫做分錄呢?

2023-07-10 12:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 12:31

您好,申報時要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的, 分錄 借:管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 (正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 對方還會開來一張藍(lán)票的 分錄 借:管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸: 其他應(yīng)付款

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快賬用戶9140 追問 2023-07-10 13:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-10 13:03

親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

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您好,申報時要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的, 分錄 借:管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 (正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 對方還會開來一張藍(lán)票的 分錄 借:管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸: 其他應(yīng)付款
2023-07-10
當(dāng)購買方開具紅字信息表時,就應(yīng)在當(dāng)月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 如果你們公司在九月份開具了紅字信息表,那么進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在九月份進(jìn)行。 分錄如下: 借:原材料 / 庫存商品等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。 如果對方十月份才開具紅字發(fā)票,并不影響你們公司在九月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時間節(jié)點(diǎn)。因為開具紅字信息表時,稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應(yīng)的記錄,購買方就應(yīng)進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2024-10-11
是你方做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧,因為你如果認(rèn)證抵扣了之前的發(fā)票,對方?jīng)_紅了。就相當(dāng)把之前你認(rèn)證的發(fā)票沖銷了,所以你抵扣的稅額要轉(zhuǎn)出
2021-01-06
你好? ?那你就先做轉(zhuǎn)出分錄 。 月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目就行了。? 等著收到? 紅字發(fā)票在做紅沖分錄即可?
2021-06-08
這張紅字發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票您當(dāng)時是怎么處理的?當(dāng)時藍(lán)字發(fā)票有沒有入賬及進(jìn)項認(rèn)證抵扣?
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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