你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
我公司前面有些進項票已經(jīng)過期,無法認(rèn)證,之前有把進項稅額計入 待認(rèn)證進項稅 。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么弄,需要弄嗎
老師你好,我是一個工程單位,上個月開發(fā)票的只有簡易征收項目開了發(fā)票,我沒有收入之前把進項稅額做到了待認(rèn)證里,次月認(rèn)證后分錄是不是借應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸待認(rèn)證,然后在借成本或費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進項稅額這個科目里面了
老師,我們公司沒得收入,只有進項,然后進行稅額我之前做賬應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額。本期我已經(jīng)認(rèn)證了,我需要怎么做賬呢?
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進項發(fā)票,我記賬記在了“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額”里。 如果幾個月內(nèi)不會有收入的話,我需要把進項發(fā)票認(rèn)證了,計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”里嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那我本期納稅申報表是填在待抵扣那欄嗎?
那我本期納稅申報表是填在待抵扣那欄嗎? 是的
老師,請問填在33欄可以嗎?我看25-27都是寫的僅供輔導(dǎo)期填寫
老師,請問填在33欄可以嗎?我看25-27都是寫的僅供輔導(dǎo)期填寫 是33欄的