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老師,有幾張進項發(fā)票當期沒有認證和抵扣,只做了費用。 我是 借管理費用 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸銀行 我寫錯成待抵扣進項稅額科目了,我需要調(diào)成待認證進項稅額嗎?

2023-12-29 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-29 17:10

您好,同學,不需要的呢

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快賬用戶1310 追問 2023-12-29 17:12

好的 性質(zhì)是一樣是嗎?那么這2個科目有什么區(qū)別嗎 分別什么情況下的科目。

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齊紅老師 解答 2023-12-29 17:14

待抵扣進項稅額和待認證進項稅額的區(qū)別: 兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對該發(fā)票進行了認證,“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。待認證進項稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進行認證的進項稅額部分。

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快賬用戶1310 追問 2023-12-29 17:18

1老師你再看下我上面問題,,我是不是屬于第二種?就做了費用,沒有抵扣。 是不是就做應(yīng)交稅費-待成待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-12-29 17:19

實際操作中,沒這么區(qū)分這么嚴格的,可以改,可以不改

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您好,同學,不需要的呢
2023-12-29
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證
2022-06-24
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
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