您好,同學(xué),不需要的呢

老師您好:去年有個專票已入賬未認(rèn)證做賬時:借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行。這個月認(rèn)證了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請問老師:還需要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證嗎?
上期:業(yè)務(wù)報銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
老師你好,我收到一張進(jìn)項(xiàng)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時:借:? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣時借方寫什么?
老師,我才來這家公司,之前的會計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面了
老師,請問假如這個月有進(jìn)項(xiàng)回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計(jì)算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?


好的 性質(zhì)是一樣是嗎?那么這2個科目有什么區(qū)別嗎 分別什么情況下的科目。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別: 兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對該發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分。
1老師你再看下我上面問題,,我是不是屬于第二種?就做了費(fèi)用,沒有抵扣。 是不是就做應(yīng)交稅費(fèi)-待成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際操作中,沒這么區(qū)分這么嚴(yán)格的,可以改,可以不改