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我公司前面有些進項票已經(jīng)過期,無法認證,之前有把進項稅額計入 待認證進項稅 ?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么弄,需要弄嗎

2020-10-12 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 22:12

你好, 如果您是2017年以后的進項發(fā)票,現(xiàn)在是可以抵扣的,

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你好, 如果您是2017年以后的進項發(fā)票,現(xiàn)在是可以抵扣的,
2020-10-12
你好,學員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2023-07-10
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
借應(yīng)交稅費待認證 貸庫存商品加稅合計做帳的多做的那部分沖了
2025-06-17
您好,要轉(zhuǎn)出的哦,我們勾選抵扣了就要進項轉(zhuǎn)出的,招待費是不能抵進項,這是個人消費
2024-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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