你好, 如果您是2017年以后的進項發(fā)票,現(xiàn)在是可以抵扣的,

我公司前面有些進項票已經(jīng)過期,無法認證,之前有把進項稅額計入 待認證進項稅 。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么弄,需要弄嗎
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師,我們公司沒得收入,只有進項,然后進行稅額我之前做賬應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。本期我已經(jīng)認證了,我需要怎么做賬呢?
老師 請教個幾個問題 1.我之前做進項稅的時候 我把他放在待抵扣里面 我現(xiàn)在要把他轉(zhuǎn)出來放在進項稅額里面 這分錄怎么做呀 已經(jīng)勾選認證了
接待客戶,住宿費開的專票,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進項都先下待認證進項稅,認證后結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅,收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 其他應(yīng)收款—待認證進項稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認證進項稅 借:應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:其他應(yīng)收款—待認證進項稅 需要轉(zhuǎn)出的進項稅怎么會計分錄?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票