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請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得在哪里申報(bào),沒有所得是零申報(bào)嗎?
你好老師個(gè)體戶個(gè)人所得稅經(jīng)營所得在哪里申報(bào)
找郭老師在嗎?個(gè)體戶經(jīng)營所得在哪里申報(bào)
請(qǐng)問下老師個(gè)體戶個(gè)體經(jīng)營所得稅在哪里申報(bào)
老師,個(gè)體工商“個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅申報(bào)表b表”在哪里查找?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


甘老師,開票20000,到賬30000,怎么把這個(gè)賬做平啊
這個(gè)差額10000后期不需要開具發(fā)票了么 到底是20000還是30000的業(yè)務(wù)
后期沒有發(fā)票了,其實(shí)是30000的業(yè)務(wù),只開了20000的票據(jù)
那10000應(yīng)該做未開票收入 然后納稅申報(bào)
申報(bào)沒有那10000
是發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)該做未開票收入申報(bào)的 您前面收到30000怎么寫的分錄
應(yīng)收賬款,這么著應(yīng)收賬款成負(fù)數(shù)了
借 應(yīng)收賬款 10000 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 如果實(shí)在不想確認(rèn)收入 借 應(yīng)收賬款 貸 營業(yè)外收入
老師,營業(yè)外收入不交增值稅,只繳納所得稅是嗎
是的 這樣理解正確的
要是金額大了是不是也有風(fēng)險(xiǎn)的啊
對(duì)的 金額大 可以暫時(shí)不處理 過一兩年再處理 可以說收了錢 后來不需要提供業(yè)務(wù) 那就是營業(yè)外收入
嗯嗯,好的甘老師,謝謝您,好長時(shí)間不見您了,找您也一直沒找到
甘老師,剛想起一個(gè)問題,我們這是連鎖店,收的錢到總部,然后總部每月給返錢,也就是有一部分沒有開票,然后也沒有申報(bào)無票收入,所以這個(gè)能這么處理嗎
那總部有沒有確認(rèn)未開票收入呢
總部不管做賬這些,分布是獨(dú)立的公司,獨(dú)立核算,只不過平常收入到總部帳戶,每月總部扣除費(fèi)用后給返回來
連鎖店是單獨(dú)核算 單獨(dú)營業(yè)執(zhí)照 要單獨(dú)做賬報(bào)稅 是這個(gè)意思么
是這樣的老師
那您肯定應(yīng)該納稅申報(bào)的