你好 借:銀行存款15 貸:管理費用15 之前攤銷的你是怎么做賬的
老師您好,我們剛從億信達(dá)轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店,轉(zhuǎn)讓費是20.3萬,有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務(wù)費5.6萬,還有14.7萬沒有開發(fā)票,需要我們開給上汽公司開發(fā)票,這20.3萬上汽公司都會轉(zhuǎn)給我們,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達(dá)服務(wù)商。我們在給上汽開發(fā)票的時候也不能算是我們的收入,我該怎么寫分錄呢?謝謝
老師好,我們公司跟一個節(jié)稅平臺合作,給平臺打款2萬,平臺也給我們開了2萬的專票,我們認(rèn)證了,也抵稅了!這個平臺是給靈活用工的人員結(jié)算工資用的,上面的兩萬沒結(jié)算完,還有50在上面沒動,但是平臺被稅務(wù)查,封掉了。平臺讓我給他開紅字發(fā)票50。對于我們公司來說不合理吧!畢竟現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)不出來了,而且我們當(dāng)初是給這個平臺打款2萬,也收到了2萬專票的
老師 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢
老師 請教個問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢
老師 請教個問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬,這15萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢?老師
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)?。?/p>
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
之前攤銷就是計入累計攤銷 折舊就是計入累計折舊的 我還開票了的哇 我想知道完整的分錄哈
攤銷應(yīng)該是 借:待攤費用 貸:銀行存款 等到每月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用
我們是轉(zhuǎn)讓方呦 確定這樣做嗎 怎么感覺怪怪的
攤銷應(yīng)該是 借:待攤費用 貸:銀行存款 等到每月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用 你之前的攤銷是這樣做的嗎?
對啊 之前是這樣做的
你好 沒有攤銷完的費用 直接 借:管理費用 貸:待攤費用