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老師 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢

2023-07-09 00:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 00:36

你好 借:銀行存款15 貸:管理費用15 之前攤銷的你是怎么做賬的

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快賬用戶2036 追問 2023-07-09 07:16

之前攤銷就是計入累計攤銷 折舊就是計入累計折舊的 我還開票了的哇 我想知道完整的分錄哈

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齊紅老師 解答 2023-07-09 08:39

攤銷應(yīng)該是 借:待攤費用 貸:銀行存款 等到每月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用

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快賬用戶2036 追問 2023-07-09 09:14

我們是轉(zhuǎn)讓方呦 確定這樣做嗎 怎么感覺怪怪的

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:15

攤銷應(yīng)該是 借:待攤費用 貸:銀行存款 等到每月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用 你之前的攤銷是這樣做的嗎?

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快賬用戶2036 追問 2023-07-09 09:17

對啊 之前是這樣做的

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:40

你好 沒有攤銷完的費用 直接 借:管理費用 貸:待攤費用

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裝修費、借管理費用 貸長期待攤費用 一次攤銷了就可以的
2023-07-09
你好 借:銀行存款15 貸:管理費用15 之前攤銷的你是怎么做賬的
2023-07-09
您好,正在給您回復(fù),請稍等
2023-07-09
你好同學(xué),你可以調(diào)增那個收入呀,你可以調(diào)整你的無票收入。
2022-05-17
您好,肯定不正常呀,我們要把材料發(fā)票先計入存貨科目中,按收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入不確認(rèn)就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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