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老師您好,我們剛從億信達轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店,轉(zhuǎn)讓費是20.3萬,有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務費5.6萬,還有14.7萬沒有開發(fā)票,需要我們開給上汽公司開發(fā)票,這20.3萬上汽公司都會轉(zhuǎn)給我們,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達服務商。我們在給上汽開發(fā)票的時候也不能算是我們的收入,我該怎么寫分錄呢?謝謝

2022-03-03 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 17:18

您好,那您讓億信達服務商給您開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:18

您好,是公司的收入,

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 17:23

他不開發(fā)票,這20.3是他之前做了三包服務的,現(xiàn)在他不做了,我們接手,他所有的業(yè)務都轉(zhuǎn)在我們名下,有5.6萬他在經(jīng)手的時候已經(jīng)將發(fā)票開給上汽紅巖公司了,還有14.7萬我們要替他開了發(fā)票上汽也會打在我們帳上,只是我們先替上汽紅巖支付給了億信達了

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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:27

您好,那您應當扣稅點,否則相當于稅點您承擔了

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 17:28

是的增值稅扣了,忘了扣企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在分錄怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:29

您好,那您就自行承擔或協(xié)商解決了

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 17:34

我現(xiàn)在開票的時候14.7需要我們開票代付,怎么帳務處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:35

您好,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 17:37

可是這個并不是我們的收入啊,我統(tǒng)計收入的時候該怎么辦呢

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 17:40

就不知道,增值稅和這個收入怎么體現(xiàn)呢、

就不知道,增值稅和這個收入怎么體現(xiàn)呢、
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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:42

您好,是這個主體維修店的收入,

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 17:43

分錄怎么寫呢?怎么能體現(xiàn)出沖抵代付的這筆業(yè)務呢

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齊紅老師 解答 2022-03-03 17:57

您好,不是其他業(yè)務收入,是主營業(yè)務收入,您的分錄沒問題

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快賬用戶6743 追問 2022-03-03 22:06

可這并不是我們的收入要付出去的,該怎么充抵呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-03 22:24

您好,是否收入是對于維修店而言

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快賬用戶6743 追問 2022-03-04 06:41

是的,但這個收入是之前服務商做的,怎樣在賬上提現(xiàn)呢我們收入和他們收入呢?他們收入對我們而言是過路財神。

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齊紅老師 解答 2022-03-04 07:28

您好,那您就跟對方確認稅點,收入是維修點的收入

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齊紅老師 解答 2022-03-04 07:28

您好,主體沒有變化

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同學你好 是你們代收代付的嗎
2022-03-03
你好;? ? 那之前的收到的錢 對方 原來公司轉(zhuǎn)給你們了嗎 ? 你們有三方協(xié)議嗎??
2022-03-03
您好,那您讓億信達服務商給您開發(fā)票
2022-03-03
你好實際上你們保險和上牌就形成了代收代付問題!除非說你們合同注明價款含有保險!這樣可以稅前除,以上供參考!要看合同協(xié)議價款組成!
2021-08-25
您好,稅務局不管我們經(jīng)營貨款的,我們是客戶,就是不給上家就不行了,確實我們沒有協(xié)議就操作了是我們不謹慎的,上法院我們也不會贏,我們沒有證據(jù)拿出來的?,F(xiàn)在只能不能他們,供應商感覺要失去我們這個客戶了,會考慮不收4萬的
2023-12-07
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