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老師 請教個問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當于我們虧損了2萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢

2023-07-09 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 09:11

您好,正在給您回復(fù),請稍等

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:12

您好,那您計入營業(yè)外支出

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快賬用戶4022 追問 2023-07-09 09:18

這兩萬做營業(yè)外支出是吧?老師

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快賬用戶4022 追問 2023-07-09 09:19

哪我開的這15萬的發(fā)票怎么辦呢?老師,著急

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快賬用戶4022 追問 2023-07-09 09:26

我是這樣做的 麻煩幫我看看對不對哈 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 營業(yè)外支出貸 固定資產(chǎn)清理 累計攤銷 在借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 10:19

您好,您的固定資產(chǎn)處置按15萬元,攤銷全額結(jié)轉(zhuǎn)損失

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裝修費、借管理費用 貸長期待攤費用 一次攤銷了就可以的
2023-07-09
您好,正在給您回復(fù),請稍等
2023-07-09
你好 借:銀行存款15 貸:管理費用15 之前攤銷的你是怎么做賬的
2023-07-09
你好同學,你可以調(diào)增那個收入呀,你可以調(diào)整你的無票收入。
2022-05-17
這種情況下,您需要進行以下的賬務(wù)處理: 首先,確認接收轉(zhuǎn)讓前原公司的財務(wù)狀況: 原公司虧損 10 萬元,資產(chǎn)負債表中可能存在各項資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益項目。 對于實收資本從 10 萬元變?yōu)?0,可能是工商登記的變更,但賬務(wù)處理上不能直接將實收資本沖減為 0。 假設(shè)原公司除了實收資本 10 萬元和虧損 10 萬元外,沒有其他復(fù)雜的資產(chǎn)和負債: 借:實收資本 100,000 貸:利潤分配 - 未分配利潤 100,000 這樣處理是將原有的實收資本用于彌補虧損。 但實際情況可能更為復(fù)雜,您需要根據(jù)原公司詳細的資產(chǎn)負債表和轉(zhuǎn)讓協(xié)議的具體條款來進行準確和全面的賬務(wù)處理。如果原公司存在其他資產(chǎn)、負債等項目,還需要對這些項目進行相應(yīng)的承接和處理。 例如,如果原公司還有應(yīng)收賬款 5 萬元,應(yīng)付賬款 8 萬元: 借:應(yīng)收賬款 50,000 貸:相關(guān)科目 50,000 借:相關(guān)科目 80,000 貸:應(yīng)付賬款 80,000
2024-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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