同學(xué),你好 開具:服務(wù)費(fèi)
你好,物業(yè)合同主體是總公司,實(shí)際經(jīng)營是分公司??偣臼盏郊追降姆?wù)款后,與分公司簽訂物業(yè)外包協(xié)議,扣除總公司的管理費(fèi),剩余款項(xiàng)為分公司的外包服務(wù)款,分公司給總公司開發(fā)票,總公司憑票做成本將服務(wù)款轉(zhuǎn)給分公司。這樣符合稅法么,有沒有相關(guān)文件支持
總分公司承接了醫(yī)院里的病人陪護(hù)業(yè)務(wù)合同,由子公司來運(yùn)營完成?!】蛻舾犊畹娇偣?, 總公司收取管理費(fèi)后,其他款付給子公司?!∽庸鹃_發(fā)票給總公司,開票內(nèi)容應(yīng)該是什么?
老師,您好,A學(xué)員跟我們公司(母公司)簽訂合同,A學(xué)員是B公司(子公司)推廣過來的,款是母公司收的,學(xué)員發(fā)票也是由母公司開,但子公司能跟進(jìn)客戶下單,也利用了母公司的一些資源,所以需交類似于管理費(fèi)或成本費(fèi)給母公司,那母公司收到這筆成本費(fèi)用應(yīng)該給子公司開什么發(fā)票內(nèi)容?子公司收到母公司結(jié)算過去的款項(xiàng),子公司開給母公司應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi)對嗎?
老師我們子公司之前的營收自己管理,現(xiàn)在他們七月開始對子公司的營收歸總公司統(tǒng)一管理,子公司收入總公司統(tǒng)一收款,然后月底再給子公司清算轉(zhuǎn)款給子公司,子公司銀行卡余額對接轉(zhuǎn)入子公司,他們第三方收入未到賬部分也要對接入總公司卡里面, 1??銀行卡余額對接: 借:銀行存款-總公司-某某卡 10000 貸:應(yīng)收賬款-子公司10000 (之前和子公司之間掛帳用的應(yīng)收科目) 2??子公司應(yīng)收科目余額: 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 500 貸:應(yīng)收賬款-子公司500 (6月子公司美團(tuán)未到賬的500元,7月是到總公司卡了) 老師我處理是否有問題,有問題應(yīng)該怎么修改
老師,遇到一個(gè)情況,總公司承攬的工程,總公司、分公司和甲方簽訂了三方協(xié)議,由分公司來干,分公司是獨(dú)立的法人,發(fā)票和稅金由分公司開具和繳納,但是現(xiàn)在財(cái)政這邊只能將款項(xiàng)打給總公司,總公司收到款項(xiàng)后怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在總公司和分公司還有甲方的那個(gè)三方協(xié)議里注明款項(xiàng)由總公司代收然后轉(zhuǎn)付給分公司,總公司和分公司收到這個(gè)款項(xiàng)后各應(yīng)該怎么入賬?會(huì)計(jì)分錄如何寫?
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補(bǔ)繳了,怎么打印完稅證明?在平時(shí)打印的地方查詢不到
這個(gè)月只有一比應(yīng)收200,主營收入是1800,銷項(xiàng)稅200,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學(xué)堂看哪一個(gè)類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進(jìn)貨票,還是銷售票