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老師我們子公司之前的營收自己管理,現(xiàn)在他們七月開始對(duì)子公司的營收歸總公司統(tǒng)一管理,子公司收入總公司統(tǒng)一收款,然后月底再給子公司清算轉(zhuǎn)款給子公司,子公司銀行卡余額對(duì)接轉(zhuǎn)入子公司,他們第三方收入未到賬部分也要對(duì)接入總公司卡里面, 1??銀行卡余額對(duì)接: 借:銀行存款-總公司-某某卡 10000 貸:應(yīng)收賬款-子公司10000 (之前和子公司之間掛帳用的應(yīng)收科目) 2??子公司應(yīng)收科目余額: 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 500 貸:應(yīng)收賬款-子公司500 (6月子公司美團(tuán)未到賬的500元,7月是到總公司卡了) 老師我處理是否有問題,有問題應(yīng)該怎么修改

2024-07-05 00:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-05 01:02

同學(xué)你好,6月子公司美團(tuán)未到賬的500元,7月是到總公司卡了,這個(gè)分錄應(yīng)該借:其他應(yīng)收-母公司,貸應(yīng)收-美團(tuán)

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快賬用戶6435 追問 2024-07-05 09:29

老師 我要站在總公司財(cái)務(wù)角度,以后美團(tuán)收入都?xì)w屬總公司,月底結(jié)算我才會(huì)做返款

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齊紅老師 解答 2024-07-05 10:18

總公司屬于一個(gè)資金結(jié)算中心吧,開票收入都是做到子公司的吧

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