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我想問一下我是一般納稅人我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是1000進(jìn)項(xiàng)稅額是800,我3月份還有一張沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300我這個月抵扣了,那我做賬的時候會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做對

2023-07-07 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-07 18:34

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-07
你好,10月份是怎么做的分錄?
2025-01-15
同學(xué)您好,已抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)稅,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做地抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是在應(yīng)交增值稅下設(shè)立多個二級明細(xì)科目,分開核算
2020-09-03
你好,你是全部認(rèn)證了嗎?
2020-08-31
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。
2024-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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