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老師,你好,我公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票稅額大于銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額留了一部分到下個(gè)月,做賬的時(shí)候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝

老師,你好,我公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票稅額大于銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額留了一部分到下個(gè)月,做賬的時(shí)候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝
2020-09-03 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-03 11:17

同學(xué)您好,已抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)稅,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做地抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是在應(yīng)交增值稅下設(shè)立多個(gè)二級(jí)明細(xì)科目,分開核算

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快賬用戶6718 追問 2020-09-03 13:13

未抵扣的部分,可以留到下個(gè)月繼續(xù)抵扣嗎

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快賬用戶6718 追問 2020-09-03 13:14

可是只有一張發(fā)票,原始憑證該怎么處理

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快賬用戶6718 追問 2020-09-03 13:16

會(huì)計(jì)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-09-03 13:19

您好,可以留到下月抵扣的,把稅額拆分開,分別計(jì)入對(duì)應(yīng)的科目

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同學(xué)您好,已抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)稅,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做地抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是在應(yīng)交增值稅下設(shè)立多個(gè)二級(jí)明細(xì)科目,分開核算
2020-09-03
你好,你是全部認(rèn)證了嗎?
2020-08-31
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-07
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-09
你好是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-08-17
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