你好!是根據(jù)你的合同或者發(fā)票來的
印花稅,是按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)合計(jì)的稅額計(jì)算還是銷售額計(jì)算啊
印花稅 我進(jìn)項(xiàng)是200000 銷項(xiàng)是260000都有發(fā)票 是按460000計(jì)算印花稅嗎 謝謝老師
老師,那個(gè)印花稅是按進(jìn)賬和銷項(xiàng)計(jì)算對(duì)吧!咋算來
老師,去年是按收入核定繳納的印花稅,今年是按查賬繳納印花稅,這月開出的商品是去年購(gòu)進(jìn)的,這個(gè)印花稅咋計(jì)算呢
老師,你好,印花稅申報(bào)一般納稅人的計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來申報(bào)嗎,還是按照勾選的進(jìn)項(xiàng)金額來算印花稅呢
注會(huì)的稅法難考嗎?還沒接觸過
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開分錄怎么做?
老師,這個(gè)公司只有法人一個(gè)人,不發(fā)工資,不用申報(bào)個(gè)稅吧,但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi),但是忘記攤銷了,可以在這個(gè)月一次性攤銷完嗎?費(fèi)用33101。借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷,賣出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫(kù)存,在開發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷售的茶商品名稱確定上游應(yīng)該給我們開具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說不需要開商品,只需要開服務(wù)?
老師,注冊(cè)資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實(shí)繳繳納嗎,這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒有講
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬(wàn),,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請(qǐng)問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,合同的噸數(shù)及金額比回來發(fā)票的金額多(只是回來一部分)。
你好!按合同的金額來計(jì)算了
不能按照發(fā)票金額計(jì)算嗎?回來一次算一次。我們發(fā)票后面把合同附上可以嗎?
不含稅金額計(jì)算。是不是把進(jìn)賬和銷項(xiàng)合并起計(jì)算
你好!有合同的按合同,沒有合同的,按發(fā)票