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老師為什么退回本年度繳納房產(chǎn)稅貸方是稅金及附加

2023-07-07 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-07 10:36

你好,因為你計題的時候是借稅金及附加紅沖的時候,他不就是做相反的。

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快賬用戶5958 追問 2023-07-07 11:17

老師但是紅沖多計提的時候已經(jīng)是負數(shù)了呀?收到退款怎么還是貸稅金及附加呢

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齊紅老師 解答 2023-07-07 11:18

借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費,借稅金及附加負數(shù)或者是貸稅金及附加。一個是收到錢,第二個是紅沖計提的。

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齊紅老師 解答 2023-07-07 11:19

你再仔細看一下,是不是正好你計提和支付的做了相反的。

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快賬用戶5958 追問 2023-07-07 12:42

老師那我們這個月用去年紅沖稅款留抵的分錄要怎么做呢?附加稅我們?nèi)ツ曜鲑~沒有紅沖只是紅沖了增值稅,那現(xiàn)在附加稅我們應該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 12:46

紅沖稅款留底是什么意思?

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相關問題討論
你好,因為你計題的時候是借稅金及附加紅沖的時候,他不就是做相反的。
2023-07-07
您好,計提稅金及附加是在21年度?
2022-04-12
您好,是的,是這個意思的
2022-07-02
你好;? ? 直接做? :借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收減免額? ?
2022-06-06
您好 匯算清繳是算的企業(yè)所得稅 跟您的增值稅和附加稅無關啊 不會退的
2021-07-02
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