你好,因為你計題的時候是借稅金及附加紅沖的時候,他不就是做相反的。
老師,房產(chǎn)行業(yè),預繳的附加稅轉(zhuǎn)回是和當期補交的這部分附加稅,可以合并一個分錄嗎,借,稅金及附加 貸應交城建/教育/地方教育
老師你好!如:小規(guī)模納稅人其中第二季度超45萬,當期繳納了增值稅及附加稅,年度不超180萬,第二季度的繳的稅及附加稅,年度匯算清繳時能退回嗎?
老師,季度報稅,是不是12月底計提房產(chǎn)稅、土地使用稅~借:稅金及附加貸應交稅費-房產(chǎn)、土地使用稅,1月繳納借應交房產(chǎn)、土地使用稅貸銀行存款
老師:我想問一下退回的多交房產(chǎn)稅,是應該借:銀行存款 貸:稅金及附加-房產(chǎn)稅?這個能進其他收益嗎?
之前計提是借:稅金及附加 貸:應交稅費,繳納時借:應交稅費貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)損益時:借:本年利潤 貸:稅金及附加 現(xiàn)在上海可以退六稅兩費了,那我收到退稅是直接借:本年利潤紅字 貸:稅金及附加紅字嗎?
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產(chǎn)負債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
老師但是紅沖多計提的時候已經(jīng)是負數(shù)了呀?收到退款怎么還是貸稅金及附加呢
借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費,借稅金及附加負數(shù)或者是貸稅金及附加。一個是收到錢,第二個是紅沖計提的。
你再仔細看一下,是不是正好你計提和支付的做了相反的。
老師那我們這個月用去年紅沖稅款留抵的分錄要怎么做呢?附加稅我們?nèi)ツ曜鲑~沒有紅沖只是紅沖了增值稅,那現(xiàn)在附加稅我們應該怎么處理呢?
紅沖稅款留底是什么意思?