你好,您看一下您是不是沒有交增值稅,看一下附加稅那個表的增值稅帶出來數(shù)據(jù)沒有?
老師,我上月報稅時候,稅控設(shè)備的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,沒填減免表,這個月要交稅,然后想減免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行時候,提示需要填減免表。那我減免表應該在期初填440還是本期發(fā)生填440,然后在實際抵減填440
老師。你好 如果本期沒有增值稅減免的。是不是報增值稅的時候最后一個表 就是附表五后面的那個表就不用填寫 不管他就是 因為我進去發(fā)現(xiàn)不能0填寫保存
老師,現(xiàn)在申報殘疾人保障金有個問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請如實申報等字樣”,我想了想因為企業(yè)所得年報的時候那個應付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報殘保金我應該怎么填寫這個工資總額
老師我剛剛那個問題結(jié)束提問了,我季報那沒有稅啊因為那邊自動有60000的扣除,然后沒有稅產(chǎn)生,第一個圖是季報這,后面這個也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個稅錢1062.4填上就可以了?因為只有填上這個1062.4年報才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問題。就是這樣操作因為那邊減免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師,我在填附加稅表格的里面,保存的時候提示這個,是啥意思啊?我把本期減免稅額那邊填了數(shù)字后就可以保存,那個不是應該不需要填嗎?
破產(chǎn)管理人在為破產(chǎn)企業(yè)進行破產(chǎn)清算時,產(chǎn)生的交通費,快遞費,油費可以算作破產(chǎn)費用嗎,應該在事務(wù)所報銷還是在管理人賬戶報銷
增值稅納稅申報表里括號4那里免稅銷售額是指的不含稅的吧?
購買電機計入什么科目
區(qū)政府工會委員會為促消費補貼給企業(yè)員工電子平臺的購物券每人268元,企業(yè)需要給員工代扣個稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司申報殘保金有哪些減免政策呢?該怎么計算呢
公司團建餐費屬于職工福利費嗎?可以在稅前按比例扣除嗎?還有給員工報銷的考試費屬于職工教育經(jīng)費嗎?可以企業(yè)所得稅稅前扣除和增值稅抵扣嗎?
建筑類開票稅率是多少,個人開票多少,單位多少
老師,請問下,我輸入了公式,顯示這個,沒有結(jié)果數(shù)字,是哪里要設(shè)置一下?
老師你知道個人所得稅的計算合并計稅和單獨計稅怎么修改嗎
老師好,請問商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計提應該記錄哪個分錄?
增值稅數(shù)據(jù)帶出來了
你好 那要交稅 不交就要選擇減免正確?
那我本期減免性質(zhì)選的其他,減免稅額是不需要填的是吧,然后六稅兩費減半對吧,我就是這樣填的,但是保存不了
您好,您需要把具體的符合哪個政策把那個政策選擇上,然后就享受減免了?
老師,這個文件里面,意思是本期減免稅額里面,是可以減半的對吧
對,符合就是減半征收對
就是交一半稅款的意思