你好,您看一下您是不是沒有交增值稅,看一下附加稅那個表的增值稅帶出來數(shù)據(jù)沒有?
老師,我上月報稅時候,稅控設(shè)備的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,沒填減免表,這個月要交稅,然后想減免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行時候,提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440,然后在實際抵減填440
老師。你好 如果本期沒有增值稅減免的。是不是報增值稅的時候最后一個表 就是附表五后面的那個表就不用填寫 不管他就是 因為我進去發(fā)現(xiàn)不能0填寫保存
老師,現(xiàn)在申報殘疾人保障金有個問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請如實申報等字樣”,我想了想因為企業(yè)所得年報的時候那個應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個工資總額
老師我剛剛那個問題結(jié)束提問了,我季報那沒有稅啊因為那邊自動有60000的扣除,然后沒有稅產(chǎn)生,第一個圖是季報這,后面這個也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個稅錢1062.4填上就可以了?因為只有填上這個1062.4年報才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問題。就是這樣操作因為那邊減免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師,我在填附加稅表格的里面,保存的時候提示這個,是啥意思啊?我把本期減免稅額那邊填了數(shù)字后就可以保存,那個不是應(yīng)該不需要填嗎?
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
增值稅數(shù)據(jù)帶出來了
你好 那要交稅 不交就要選擇減免正確?
那我本期減免性質(zhì)選的其他,減免稅額是不需要填的是吧,然后六稅兩費減半對吧,我就是這樣填的,但是保存不了
您好,您需要把具體的符合哪個政策把那個政策選擇上,然后就享受減免了?
老師,這個文件里面,意思是本期減免稅額里面,是可以減半的對吧
對,符合就是減半征收對
就是交一半稅款的意思