你好,填寫到第10行就可以了。都是普通發(fā)票,不交增值稅的,一個(gè)季度30萬(wàn)元是免稅的。
老師我們7,8,9三個(gè)月現(xiàn)在開了287180元的普票,這樣是不是就不用上稅了,如果這個(gè)月我再開一份8萬(wàn)元的,這個(gè)季度上多少錢的稅。公司是小規(guī)模。
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬(wàn)不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
小規(guī)模納稅企業(yè)一個(gè)季度免稅開票45萬(wàn),是免所有的稅嗎?比如一季度開了42萬(wàn)普票,是不是增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅都不需要交了?
小規(guī)模的開普票如果超過30萬(wàn)一個(gè)季度怎么交增值稅跟企業(yè)所得稅,稅率是多少
老師,小規(guī)模企業(yè),如果上個(gè)季度銷項(xiàng)只是6月份開了一個(gè)114000多的普票,1%稅率。這樣的話需要交增值稅嗎?
公司需要取得進(jìn)項(xiàng)稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計(jì)算價(jià)稅合計(jì)金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對(duì)嗎?
我們公司有財(cái)務(wù)軟件,只建了一個(gè)賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財(cái)務(wù)軟件,再建個(gè)賬套嗎
老師,我們收到對(duì)方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價(jià)2830元,運(yùn)費(fèi)37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個(gè)運(yùn)費(fèi)先按材料明細(xì)分?jǐn)傔M(jìn)每個(gè)材料里,然后再打折,最后按折后的價(jià)格開明細(xì)發(fā)票??還是運(yùn)費(fèi)可以單獨(dú)開票一個(gè)稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個(gè)稅點(diǎn)?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯(cuò)成財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)咋辦,年報(bào)還未申報(bào),怎么調(diào)整
未分配利潤(rùn)要與凈利潤(rùn)一致嗎?查利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎
其他教育附加稅城建稅等還交嗎?
老師,企業(yè)所得稅需要交嗎
沒有增值稅就沒有附加稅,有利潤(rùn)就交所得稅。
老師,小規(guī)模,六月份剛開業(yè)的,有這兩張進(jìn)銷票,還有的費(fèi)用票。這兩張票,您看我該怎么做賬,要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
這個(gè)進(jìn)的票只有一種,而賣的貨四種,這樣有問題嗎?
你好? 商貿(mào)不行 工業(yè)是可以的
老師,沒明白您回答的問題是哪個(gè)答案,沒明白什么意思
你們是商貿(mào)企業(yè)嗎?是嗎?
是的,小規(guī)模,新辦企業(yè)
那您是商貿(mào)企業(yè),是采購(gòu)來什么名稱銷售就開什么名稱的發(fā)票,不能改變其他名稱開發(fā)票,所以這種不行?
老師,我圈的三個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)票,沒圈的那個(gè)進(jìn)了119箱也賣了119箱。這樣的票已經(jīng)開了,那怎么辦?怎么做賬呢?或者說該怎么辦呢?
要是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那你這樣開出去行。 要是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一模一樣。 然后你再看一下你沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那個(gè)和你的入庫(kù)能對(duì)上,不和你入庫(kù),能對(duì)上也行,要和入庫(kù)對(duì)不上也不行。適合入庫(kù)的對(duì)不上那咱就把開出去的紅沖和路庫(kù)的是和入庫(kù)的對(duì)不上,那咱就把開出去的紅沖再開和入庫(kù)的一樣名稱的發(fā)票。
如果7月份再開這三項(xiàng)的商品進(jìn)項(xiàng),可以嗎?如果可以,6月份的賬我是不是可以做個(gè)借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款科目?
可以的,這樣處理可以的。