你好,免的是增值稅,其他不免的
老師小規(guī)模季報(bào) 一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,如果一個(gè)季度開(kāi)出發(fā)票20萬(wàn),怎么做分錄。免得3%增值稅,企業(yè)所得稅是不是不免呀
小規(guī)模納稅企業(yè)一個(gè)季度免稅開(kāi)票45萬(wàn),是免所有的稅嗎?比如一季度開(kāi)了42萬(wàn)普票,是不是增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅都不需要交了?
小規(guī)模公司,一個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)免免增值稅,企業(yè)所得稅怎么收? 企業(yè)所得稅有哪些稅收優(yōu)惠?
老師你好,請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)一個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)免稅,企業(yè)所得稅棉免不免?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,那比如普票季度開(kāi)了40萬(wàn),專票開(kāi)了10萬(wàn),怎么交稅呀
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
企業(yè)所得稅怎么算?
如果應(yīng)納稅所得額沒(méi)有超過(guò)一百萬(wàn),按照5%標(biāo)準(zhǔn)來(lái)收取所得稅。如果在一百萬(wàn)到三百萬(wàn)這個(gè)范圍以內(nèi),按照10%來(lái)收取所得稅,要是超過(guò)三百萬(wàn),則按照正常的收取標(biāo)準(zhǔn),也就是25%來(lái)收取。