您好,這種是可以開的,行

和個人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點。 老師這個單位伙食費都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師您好,我們是一家供應鏈公司 ,我們的經(jīng)營范圍是一般項目:供應鏈管理服務;勞務服務(不含勞務派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;水泥制品銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;建筑砌塊銷售等其他。現(xiàn)在發(fā)生這種業(yè)務:A是生產(chǎn)商或者其他銷售方,B是購貨方,C是我們中間方或者說擔保方,在經(jīng)過我們牽線下A把貨物和發(fā)票都開給B,B把錢打給我們,我們再打給A,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發(fā)票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會簽三方協(xié)議
老師,您好,想問下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進項票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點的專票呢,就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務費,對方說可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應該按照400w里面僅服務費部分才能開具專票?
老師你好,我們一個供應商開增值稅發(fā)票是13個點,但是貨物和名稱里面前兩項是:“金屬制品”接著第三項和第四項開的是“勞務”不銹鋼方管支架,第五項開的是其他機械設備,請問老師能開“勞務”不銹鋼方管支架么?也就是能用勞務這個開么??
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術(shù)服務指導,按規(guī)定給10萬服務費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會計分錄應該沒年進行調(diào)整還是可以在24年的會計憑證上一筆調(diào)整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產(chǎn)的保險應該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,這樣開是不是要交個人所得稅呀?
對的,這個是需要的
老師,這個開勞務是供應商交個人所得稅是供應商還是我們公司交呀?
是誰開的話,誰繳納的
老師,你意思說供應商開的,那就供應商自己公司自己交呀,是這樣么,老師?
嗯對是這個意思的
老師,供應商可以開,不問是吧?
嗯對是這個意思的
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心