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老師您好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的12欄其他免稅銷售額什么情況下填寫

2023-07-05 13:25
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 13:26

你好!比如你是農(nóng)產(chǎn)品免稅

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你好!比如你是農(nóng)產(chǎn)品免稅
2023-07-05
你好!這個(gè)是比如本身免稅的。比如銷售蔬菜之類。
2021-04-16
你好 如果您企業(yè)符合增值稅全免(例如流通環(huán)節(jié)蔬菜),但開具的非免稅普票(3%或1%),主表12欄“免稅業(yè)務(wù)銷售額”是填寫含稅銷售額哦。 小貼士:如未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)填寫到10或者11欄,填寫不含稅銷售額噠; 另外,對納稅人提供電影放映服務(wù)取得的收入免征增值稅,執(zhí)行期限延長至2021年12月31日;其他增值稅疫情免征政策,執(zhí)行期限延長至2021年3月31日,具體延期政策可參考(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào))。
2021-07-04
季度45萬以內(nèi)的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023-01-16
您好,填寫在小微企業(yè)銷售額里面
2021-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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