你好 如果您企業(yè)符合增值稅全免(例如流通環(huán)節(jié)蔬菜),但開具的非免稅普票(3%或1%),主表12欄“免稅業(yè)務(wù)銷售額”是填寫含稅銷售額哦。 小貼士:如未達(dá)起征點(diǎn)時填寫到10或者11欄,填寫不含稅銷售額噠; 另外,對納稅人提供電影放映服務(wù)取得的收入免征增值稅,執(zhí)行期限延長至2021年12月31日;其他增值稅疫情免征政策,執(zhí)行期限延長至2021年3月31日,具體延期政策可參考(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號)。
老師,請問,個人獨(dú)資的屬于小規(guī)模納稅人的酒店,根據(jù)2020年第八號文,季度銷售額30萬以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時,免稅銷售額應(yīng)該填寫“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
老師小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn),但是又開了一部分的普票。是不是不應(yīng)該填寫1—3欄的數(shù)據(jù),直接從第9欄開始填寫數(shù)據(jù)就可以了。如果填寫了1—3欄的數(shù)據(jù)還需要繳納增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表 ,12欄其他免稅銷售額應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)? 什么數(shù)據(jù)可以填寫到此欄?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,本期免稅額填寫在哪一欄目?銷售額10800元
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎