同學(xué)你好,批發(fā)銷售蔬菜的納稅人免征增值稅,包括企業(yè)和個體工商戶
老師,我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商開3%的普票給我們,我們只能用來做費用票是嗎?
老師,我們是小規(guī)模,我們進貨,供應(yīng)商給我們開了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應(yīng)商退回去讓給我們開普票?供應(yīng)商是一般納稅人,他們開普票是不是也只能開13%的呢?
老師 我想問 我們的供應(yīng)商飼料公司 因為飼料免稅 只給我們開普票 我們是一般納稅人 進項要專票 那這個我們是不是不能進項抵扣
老師:為什么 別人給我們開發(fā)票是開普票而不開專票,稅點是13%的,供應(yīng)商開普票也是13%的稅點,且對方是一般納稅人,不過我們是買了150元的貨
我們是一般納稅人,收到供應(yīng)商開給我們的免稅發(fā)票我們可以開免稅的銷售發(fā)票嗎
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
那這種免稅我不能計算抵扣了是吧
不是呢,你們是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和小規(guī)模納稅人手中取得的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,可以按照買價*9%計算進項稅額。
我看他有13%稅率的,那這種我們是可以抵扣還是不可以抵扣啊?那免稅的那部分
取得的非免稅增值稅專用發(fā)票,你正常抵扣就好,免稅的才按照特殊方式處理呢
也就是說,這一張發(fā)票免稅的,我是可以計算抵扣的,那我需要退回去,讓他重新開哦,讓他把13的開成專票
不是的,你們供應(yīng)商本來就享受增值稅免稅優(yōu)惠,你可以用免稅的發(fā)票,按照買價*9%來計算進項稅額的
我們是一般納稅人嘛,現(xiàn)在我收到的是這張票是普通發(fā)票,那我退回去,讓他把13%的剔除出來,開專票給我,然后剩下的免稅的,他可以開專票給我,也可以開普票給我,反正免稅的這一部分我都是計算底扣的,對嗎?
同學(xué)你好,你拍照上傳一張發(fā)票我看下
老師,就是這個發(fā)票,我不知道應(yīng)該怎么做是對公司最有利的,請老師指點
法定免稅農(nóng)產(chǎn)品開具的免稅金額部分,你本身就可以按照金額*9%計算抵扣呢。