就憑銀行的回單就可以做賬了。

你好 老師 比如我們公司代辦理證件,成本是400 應(yīng)收客戶450,那我收到這個400的報銷單是入賬:借成本400 貸現(xiàn)金400,借應(yīng)收450貸收入450,那這個應(yīng)收的450一般是要以什么依據(jù)入賬呢?好像不可以不用憑證對嗎?按正常都是怎么處理比較好呢 謝謝 是內(nèi)賬的
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標(biāo)費用)。 這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因為這些是文件費投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
優(yōu)先股和普通股股息分別計入哪里?對外投資,分配股利,非貨幣性福利,自產(chǎn)和委托加工物資,外購的以上三種都要視同銷售嗎?采購費用是哪些組成和采購成本有什么區(qū)別?當(dāng)入庫材料發(fā)生合理損耗的單位成本還有實際成本怎么算,能不能用題目數(shù)字舉個例子講一下兩者區(qū)別?自產(chǎn)產(chǎn)品用于個人福利和集體福利,還有外購貨物用于集體福利和個人福利有什么區(qū)別?怎么寫分錄,分別計到什么科目?自制,外購原始憑證和記賬憑證怎么區(qū)別,我分不清銀行對賬單啊,盤存單盤點表算到哪里,還有什么樣的可以作為原始依據(jù)(以上所有問題都在小企業(yè)會計準(zhǔn)則下面提問,不是企業(yè)準(zhǔn)則)謝謝老師,我真的不會
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個星期后才回到我們賬戶上,我看之前會計做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問我們主管,不用附其它單了嗎,她說叫我寫個收據(jù)就行了,我有點不明白,這個錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫收據(jù),而且這么大金額的寫收據(jù)合適嗎這個收據(jù)應(yīng)該怎么寫呀,我不敢再多問我們主管,怕她罵我[捂臉]
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?