同學(xué)你好 這個需要打印并且裝訂
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
老師好!請問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)啊?是要結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費用,現(xiàn)在變成10幾萬了
老是您好,我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了,目前手上只有一部分2019年的發(fā)票,2020年5月--2021年4月的憑證,憑證里面只有工資,然后就是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,總賬和明細(xì)賬,資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù),和銀行是對不上的,請問要怎么接著做賬啊
老師,12月份我做了結(jié)轉(zhuǎn)損益,也出具了報表,今年做Ⅰ月份帳時,是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,這樣我?guī)ぬ桌锊拍芙Y(jié)轉(zhuǎn)到下一年度2022年,這樣2022年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里的內(nèi)容都對起來了是嗎
老師請問,我4-5月份都沒有分錄,只做了結(jié)轉(zhuǎn),6月份有一筆分錄,三張憑證,我4-5月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還要打印出來轉(zhuǎn)訂到賬本里面嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎