你好 沒有賬要把前面的賬上補記上? ?
老是您好,我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了,目前手上只有一部分2019年的發(fā)票,2020年5月--2021年4月的憑證,憑證里面只有工資,然后就是利潤表和資產負債表,總賬和明細賬,資產負債表里面的資產都沒有數(shù)據,和銀行是對不上的,請問要怎么接著做賬啊
我想問一下 這個公司的賬之前是財務公司做的,我這邊沒有電子數(shù)據,我就重新建了賬,我這個期初余額都對,憑證也都對,但是這個資產負債表和以前在別的軟件上的數(shù)完全不一樣怎么辦
老師,你好,我問一下。我們公司是別人轉讓給我們的,我們已經更名了。2021年4月都有報稅,后面就沒有報稅了。請問一下,資產負債表和利潤表,按新公司的數(shù)據嗎?還是要接之前其它公司的數(shù)據。
#提問#請問老師,新入職的一家公司,之前都未建賬,我現(xiàn)在準備做5月資產負債表,沒有年初數(shù)咋辦,還有就是本期(5月)利潤表和資產負債表的數(shù)據咋勾稽上呢?謝謝指導一下哦
想問一個問題 就是我們有一個資產負債表,里面的數(shù)字不是那么準確,可能是前任會計編了一些(內賬沒做),外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準確?,F(xiàn)在要根據資產負債表上面的數(shù)字編科目余額表,這種要咋辦啊?我感覺那些發(fā)生額明細都沒法編,而且也不是事實,他們之前是提供資產負債表和利潤表,現(xiàn)在別人要提供科目余額表了??颇坑囝~表沒法下手啊
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
但是沒有發(fā)票,19年的發(fā)票應該是之前做賬了,但是賬本丟了,2020年5月代賬會計接的,前面的我就不是很清楚了,2020年5月之后是沒有任何發(fā)票的呢,這個要怎么補啊,而且資產負債表里面銀行存款,現(xiàn)金都是0,這個要怎么調整和實際相符呀
你接手之前的業(yè)務,你不用管,你從你接手之后整理單據做帳就可以。
好的,那怎么調整銀行存款呢,之前資產負債表銀行存款里面有沒有數(shù)據
你需要查一下,看銀行差異是什么原因產生的? 比如說沒做帳你就把帳補上。
應該是沒有做賬,因為之前2020年5月--2021年4月,里面只有薪資的憑證而且還是其他應付款,都沒有做銀行存款,這個憑證也是代賬瞎做的,所以這個應該怎么補上呀
那你就那你就整理原始單據整理期初數(shù)然后錄入期初試算平衡開始做帳。
但是之前的單據都沒有的
你好 啥也沒有做不了做,你先整理出來有單據,沒有的以后有相關單據再補?
好的呢,謝謝老師
老師,就是之前銀行存款沒有數(shù)據,目前也還沒有單據可以補,那我后面做的賬是用了銀行存款的,那銀行存款不就是負數(shù)了嘛
銀行按流水做賬? ?就可以?
怎么按照流水做賬呀
比如銀行有收款你就做一筆收款的分錄 有付款就多一筆付款的分錄。
那就是銀行初始數(shù)據是0,然后按照每一筆銀行存款做賬,但是到最后銀行存款會變成負數(shù),銀行存款好像不能是負數(shù)吧,那怎么樣可以把就是我把4月底的銀行存款的數(shù)據變的和真實的銀行存款的數(shù)據一樣啊
你從前面開始補帳,銀行就是期初是零。
銀行不可能為負數(shù),銀行沒有錢不能支付。
要是不想補以前的帳,從現(xiàn)在開始建帳,你就把銀行盤點出來數(shù)據錄入欺期初
就比如4月底銀行存款還有3000元,那我5月開始建賬的時候期初就寫3000元是吧,那根之前代賬會計做的賬里面數(shù)據對應不上,那這個怎么調整呀
你如果從現(xiàn)在開始做賬,你可以不管以前的。然后后面你再查出原因可以調整。
我還是要用它原來的總賬明細賬建賬,然后就把銀行存款的期初錄入銀行真實數(shù)據,然后后期在去調整銀行存款,這樣操作可以嗎
你不說他原來沒有帳嗎 如果有帳你接著做 沒有帳你可以新建帳做。然后找到差異再調整。