你好!你要看下,是哪個(gè)數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了。估計(jì)是上面繳納的部分填錯(cuò)了。

老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票,申報(bào)表加上了這個(gè)金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有顯示(因?yàn)槭瞧掌保@種應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)2021年8月合并報(bào)表后增值稅申報(bào)表附表五9行10行上期結(jié)存可用于抵扣的留底退稅顯示負(fù)數(shù)這金額怎么來(lái)的,我們沒(méi)有要交附加稅
你好一般納稅人主表第25行數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù),我們沒(méi)有留抵稅額也沒(méi)有預(yù)交稅款,這個(gè)是怎么回事?要怎么調(diào)表啊,公司前期有增值稅未交向稅務(wù)局申請(qǐng)分期繳納?要填那個(gè)表才可以把數(shù)據(jù)調(diào)平啊
老師,我們公司上個(gè)月開(kāi)始增值稅申報(bào)表主表上32行期末未交稅額為負(fù)數(shù),可我們單位并沒(méi)有留底稅額,這種情況該怎么處理
老師你好,發(fā)票申請(qǐng)額度,稅務(wù)局出了稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū),可是票還是原來(lái)的額度,是到下個(gè)月才能額度才能調(diào)整嗎
老師什么是收益所有人信息備案,我報(bào)稅怎么沒(méi)有,看到有人報(bào)好稅說(shuō)填寫(xiě)收益所有人信息備案
老師,公司股東個(gè)人占70%,公司占股30%,受益人備案是自行填報(bào),還是承諾免報(bào)?
老師,請(qǐng)教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪里開(kāi)始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買(mǎi)地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會(huì)計(jì)上崗沒(méi)有會(huì)計(jì)交接,所有表格、文檔新會(huì)計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來(lái)源,9、10月的賬沒(méi)做,7、8月的憑證沒(méi)打印,這種情況下會(huì)計(jì)無(wú)從下手,還請(qǐng)老師指教
老師,能不能發(fā)一份工作證明模板給我,繼續(xù)教育,全國(guó)平臺(tái)采集要用
老師,我司是小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn)2015年購(gòu)入的,是文件柜,打印機(jī),碎紙機(jī)來(lái)的,總原值是15000元,累計(jì)折舊是14300元,2018年已經(jīng)全部折舊完畢,剩下凈殘值是700元,現(xiàn)在要做稅務(wù)注銷(xiāo),固定資產(chǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
企業(yè)注冊(cè)資本金100萬(wàn)已經(jīng)實(shí)繳,公司運(yùn)營(yíng),以后老板還會(huì)源源不斷的往公司賬戶匯錢(qián),計(jì)入什么科目?
企業(yè)所得稅匯算清繳一般從哪張表里取數(shù),科目余額表還是什么。
你好,年度收入500萬(wàn)以下是小規(guī)模。季度收入30萬(wàn)不交所得稅,這里是收入30還是利潤(rùn)30
貿(mào)易出口公司,有報(bào)關(guān)單,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有收匯。那么現(xiàn)在要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)免稅發(fā)票嗎?

