您好,這么大金額調(diào)整會有風險的,慢慢調(diào)整分錄,借庫存 負 貸應(yīng)付 負 是不是現(xiàn)在賬上的庫存比倉庫實際多了很多很多啊,我很好奇庫存多了,但這個應(yīng)付多了210萬元這么多年沒有發(fā)現(xiàn)異常啊,
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師好,我想問一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)十年前會計做賬時,根據(jù)入庫單做了借庫存貸應(yīng)付,發(fā)票回來了繼續(xù)做借庫存 進項 貸應(yīng)付,這樣根據(jù)入庫單沒有發(fā)票的入庫金額有差不多210萬了,請問現(xiàn)在可以調(diào)回來嗎?還是分批慢慢的調(diào)?因為現(xiàn)在公司沒什么業(yè)務(wù),也是虧損狀態(tài),如果一下減少210萬的庫存會不會引起S局的關(guān)注呢?謝謝老師
老師好,i請問我公司小規(guī)模,銷售水和飲料,每年就幾萬元的收入,以前的會計做的銷售的水的飲料的,由于老板沒開進項發(fā)票,所以會計也沒估價入庫,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是一些費用和人員工資在這所以也是虧損的,現(xiàn)在我接了這兩年讓老板進項發(fā)票開進來,可是老板只開了一部分,我把有進項發(fā)票的做了庫存賬沒有的就沒有錄入庫存賬,當然結(jié)轉(zhuǎn)也少這沒有進項的,因為都是21年的,22年也有,這種情況,現(xiàn)在轉(zhuǎn)股要查賬,這樣怎么解釋,,因為如果估價的話,所得稅匯算會讓繳稅的,這樣不估價嗎?
老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應(yīng),所以導致現(xiàn)在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結(jié)轉(zhuǎn)了,但財務(wù)主管說不能轉(zhuǎn),因為轉(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧,補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調(diào)整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),在2023年時有入賬一筆分錄,借:在途物資,進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。這個在途物資是根據(jù)平臺收到 進項發(fā)票 先入賬的,但是對方的出庫單和我司也沒有入庫單也沒有,所以一直沒有轉(zhuǎn)庫存商品。但是現(xiàn)在都2025單了,還一直掛在途物資(也就是資產(chǎn)負債表上存貨顯示),請問這個會有風險嗎?需要怎么調(diào)整嗎
老師,合并利潤表中,A公司給B公司開的是普票1200,a公司計入收入是1061.95,b公司計入的費用1200 銷項稅額差異怎么調(diào),利潤表中
沒設(shè)置工會的單位需要繳納工會經(jīng)費嗎?
老師,我們之前交了訴訟費直接就計入訴訟費了,現(xiàn)在訴訟費又退回來了,那這個怎么做賬???
電子稅務(wù)局上怎么查一下勾選的發(fā)票
我們是個體工商戶煤廠,現(xiàn)在就是有環(huán)保罰款要交環(huán)保稅,我想問一下環(huán)保稅的計稅依據(jù),我怎么計算環(huán)保稅
老師,酒店賓館,小規(guī)模,還未營業(yè)收入,裝修階段,支付的網(wǎng)絡(luò)費,一年費用。記入什么科目
應(yīng)稅銷售收入是開了票的銷售金額嗎?
老師,請問職工的教育經(jīng)費必須有發(fā)票嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,開具:勞務(wù)*其他加工勞務(wù)。這個項目名稱可以嗎?我簽了工程合同,酒店婚禮裝飾。專管員讓開,建筑服務(wù),*裝飾服務(wù),這個可麻煩,還有可多跨市,選項要填。。。。老師,看我營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,我可以開哪些發(fā)票項目
老師好,購貨時預(yù)付對方賬款,沒有開發(fā)票,過了兩個月開的發(fā)票來,這個做賬務(wù)怎么處理
好的,謝謝老師,那就一點點慢慢的調(diào)吧。確實是賬上庫存金額大,應(yīng)付不通過這里對賬,所以會計就可以隨心情想咋做咋做,完全飄了。
您好啊,您太認真的,10年前的賬都查出來了,前會計不專業(yè),這樣的錯誤也看不出來