你好可以的,合并到一起申報(bào)免稅
我們是小規(guī)模納稅人,為境外提供運(yùn)營(yíng)服務(wù),屬于跨境應(yīng)稅行為免征增值稅的,請(qǐng)問(wèn)收取的服務(wù)費(fèi)收入是填在主表的其他免征銷(xiāo)售額還是出口免征銷(xiāo)售額?
小規(guī)模在一個(gè)季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)免征額30萬(wàn),那么是要按80萬(wàn)來(lái)繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬(wàn)免稅收入,就沒(méi)有免稅的意義了?怎么申報(bào)增值稅?
有沒(méi)有做外貿(mào)出口的會(huì)計(jì)老師,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,填寫(xiě)就是代表免稅備案不? 幾個(gè)客戶備案幾次不因?yàn)樘钯?gòu)買(mǎi)服務(wù)單位名稱一次只能填一個(gè)
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師
24年增值稅沒(méi)有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無(wú)票收入嗎?超30萬(wàn)怎么填呢?屬于免稅收入來(lái)著
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍?zhuān)瑳](méi)有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷(xiāo)售臺(tái)帳)6月30日未盤(pán)點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤(pán)點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷(xiāo)售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷(xiāo)售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷(xiāo)售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷(xiāo)售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷(xiāo)售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買(mǎi)的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買(mǎi)的雜七雜八的小東西,不給開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請(qǐng)問(wèn)印花稅在哪里報(bào),沒(méi)找到地方
酒店購(gòu)買(mǎi)餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買(mǎi)了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
1-7月的不報(bào)可以嗎,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告里的價(jià)款也是8月一個(gè)月而不是1-7月的
不可以的,需要申報(bào)的,這里合并就可以
謝謝你老師,我這就搞
好的,祝你工作順利加油