您好!可以補以前年度虧損的,不用預交企業(yè)所得稅。
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
加入以前年度是虧損500萬的,但今年第二季度盈利了50萬的,那本季度季報時會產生所得稅嗎?
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設盈利20萬,又彌補虧損20.第三季度盈利20,彌補虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產生的企稅嗎?
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個點稅率
老師:請問產成品報廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個連廊和涼亭,發(fā)票開什么內容合適?
老師,請問老板讓我核算公司業(yè)務開成本票進來需要找客戶加幾個點的稅費成本?我們大概開專票進來是供應商加收10%,票面稅點是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個成本好?
月末結轉增值稅,待抵扣進項以及待轉銷項需要結轉嗎
A公司和B公司有業(yè)務,開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因為補交稅,需要把賬務調整后,更正財報,這個調整的憑證是調整在今年補交稅的當月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務代開了46.35萬發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應收借方,一直掛著沒平賬,現(xiàn)在稅務在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請退稅嗎?代開的增值稅沒辦法自己紅沖吧?對方抵扣了怎么處理?
老師,供應商對賬的時間安排,有沒有講究,比如月初對賬,因為有進項發(fā)票好算稅負率?
好的謝謝
不用客氣,祝您工作順利哦