你好,期初錄入數(shù)據(jù)顯示借貸方發(fā)生額不平,是不合適的??
請問老師,我沒有期初的余額,只有本月,我只做本月數(shù)據(jù),借方與貸方不平等,大概是什么原因啊
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師好!錄入期初數(shù)字,沒有借方貸方金額,為什么顯示試算不平衡
老師,請問要把一月科目余額錄入軟件中,我需要把損益科目本期累計借貸方數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎?2我把資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益錄進(jìn)去,損益類沒有錄,試算平衡提示期初余額是平但是累計借方不等于貸方,這個是不是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀?
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
老師那要怎么錄入數(shù)據(jù)才合適
你好,需要錄入準(zhǔn)確的期初數(shù)(前提是借貸方發(fā)生額相等)
比如這個庫存現(xiàn)金怎么往進(jìn)去填
你好,庫存現(xiàn)金,填寫期初余額,本期借方喝貸方發(fā)生額分別是多少
本年累計借方發(fā)生額12000 貸方發(fā)生額11800
你好,庫存現(xiàn)金,填寫:期初余額,本期借方和貸方發(fā)生額分別是多少(我的意思是據(jù)實填寫就好,而不是問你金額是多少的意思)
老師本期沒有發(fā)生額
根據(jù)這個庫存現(xiàn)金總賬的圖片 錄入期初數(shù)據(jù)我圖片上這么錄入合適著沒有
你好,本期沒有發(fā)生額,就不需要錄入發(fā)生額欄次就是了?
那么本年累計發(fā)生額需要填寫嗎
你好,本年累計發(fā)生額,如果有發(fā)生就需要填寫,沒有發(fā)生就不需要填寫
那么第一行庫存現(xiàn)金我這么填寫合適嗎
你好,如果實際情況是這樣,是合適的?
那么系統(tǒng)提示這樣就不要管繼續(xù)錄入嗎
你好,是的,是這樣的
如果期初余額累計折舊為24292.63 本年累計發(fā)生額為5002.55 那么貸方余額為29295.18那么圖片上這么填寫合適嗎
你好,累計折舊沒有看到你寫期初余額啊
老師累計折舊期初余額是填寫到哪個欄次里 辛苦老師標(biāo)示一下
你好,你提供的這個圖片,看不到期初余額啊?