同學(xué)你好 未插入報(bào)稅盤的原因可能是電腦未安裝相應(yīng)的驅(qū)動程序或者報(bào)稅盤已經(jīng)損壞。
我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,報(bào)完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點(diǎn),我不知道怎么調(diào)整憑證
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒有它就不管了?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)完了,顯示申報(bào)成功,我為什么不能反寫監(jiān)控啊?
申報(bào)增值稅的時(shí)候,我用了一張稅控盤的發(fā)票進(jìn)行抵稅,然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表,那里也填好了數(shù)據(jù),所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的,但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候,顯示對比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對比不通過?
繳完稅,我要清卡,點(diǎn)反寫監(jiān)控為什么顯示未插入報(bào)稅盤啊,插了,不然也進(jìn)入不了稅盤啊
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
不可能沒有安裝,我昨天還能匯總上傳呢
那你拔下來重新插一下試試
也不行啊
反寫不了我要關(guān)掉,顯示這個(gè)信息,怎么顯示已反寫呢,奇怪了
這個(gè)系統(tǒng)問題 meishi 反應(yīng)遲緩