您好,同學(xué),把那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅的截圖給我看下呢
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點(diǎn)普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù),進(jìn)項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進(jìn)來,結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進(jìn)項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù),進(jìn)項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進(jìn)來,結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進(jìn)項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了,但是等到下月申報退稅的時候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報關(guān)單不一致,然后進(jìn)行了重新開票,那么本月我申報表如何填寫呢
拿發(fā)票來報銷沖平,假如我要沖平10萬元,拿公司老板購買的原材料沖平。我買的原材料有15萬,剩下的5萬計哪個科目呢?
個體戶和小規(guī)模納稅人,一個月普票不超10萬,季度不超30萬,不交稅,假如沒有進(jìn)項票,自身成本很少,譬如月開3萬出去,沒有進(jìn)票,成本5000,需要繳稅嗎?個體戶和小規(guī)模納稅區(qū)別在哪里
別人公司給我個人開的增值稅發(fā)票可以抵稅嗎?怎么操作?
公司員工報銷,好多都是替票,報銷的清單和發(fā)票對不上,做賬改怎么做呢?按照發(fā)票還報銷清單呢?
個人所得稅,工資代扣代繳的,工資怎么申報比較好
老師員工出差,在高鐵上買的飯人家開的發(fā)票是50元,但是實際支付40元,報銷按實際金額報的,這筆賬務(wù)處理怎么做
老師,動產(chǎn)是交付生效,動產(chǎn)抵押是合同生效,請問是這樣理解嗎?
酒店辦理充值卡1000送200,卡里余額是1200元用于消費(fèi),可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款1000元 銷售費(fèi)用200元 貸:預(yù)收賬款1200元 消費(fèi)的時候再確認(rèn)收入
企業(yè)工商年報24年的年報數(shù)據(jù)里面認(rèn)繳出資額填錯怎么辦
45歲以上是否可以不繳納社保
我就是都已經(jīng)填好數(shù)據(jù)了
現(xiàn)在就是顯示這樣
您好,同學(xué),就是這么填報的,沒問題呢,你電話過稅務(wù)局技術(shù)部門呢
我點(diǎn)擊繼續(xù),他又給我成功申報,那我還用打電話去問嗎?
您好,同學(xué),申報成功沒有其他提醒就不要管他了,申報是成功了