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老師好!上期有一筆收入多算了300交了增值稅,做賬的時候發(fā)現(xiàn)和原始憑證的數(shù)據(jù)不一致,請問要怎么處理?原始憑證要備注什么嗎?本期沖減上期多算的300收入嗎?

2023-07-02 15:02
答疑老師

齊紅老師

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2023-07-02 15:03

當時開了發(fā)票嗎?是無票收入還是有發(fā)票的?

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快賬用戶1363 追問 2023-07-02 15:06

沒有開票的

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齊紅老師 解答 2023-07-02 15:08

你之前的原始憑證是正確的嗎?如果是的話,可以用原始憑證的復印件,或者是沒有。

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快賬用戶1363 追問 2023-07-02 15:38

原始憑證是正確的,要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-02 15:46

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)就這么做

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快賬用戶1363 追問 2023-07-02 15:52

那上期的數(shù)和原始憑證不一致要備注什么嗎?上期的憑證還沒裝訂

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齊紅老師 解答 2023-07-02 16:03

調整xx憑證xx賬務處理就可以的。

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快賬用戶1363 追問 2023-07-02 16:06

老師,我的意思是上期的憑證和原始憑證數(shù)據(jù)不一致,要不要在原始憑證上備注什么內容?上期的賬已經(jīng)結了

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齊紅老師 解答 2023-07-02 16:11

你好,有沒有備注都可以的 你要覺得需要就備注

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快賬用戶1363 追問 2023-07-02 17:06

好的,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2023-07-02 17:11

不用客氣,周末愉快。

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當時開了發(fā)票嗎?是無票收入還是有發(fā)票的?
2023-07-02
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-10-26
你好,可以分攤的,但是不允許抵扣所得稅。
2021-07-08
,借:主營業(yè)務收入4950.5 應交稅費—應交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證), 這個不對 ,貸主營業(yè)務收入-4950.5 應交稅費—應交增值稅-49.5 貸:銀行存款5000 借銀行 300貸:主營業(yè)務收入297.03 應交稅費—應交增值稅2.97. 總的可以對上這個可以,這個可以,你紅字是全部開5000吧 可以
2020-09-08
可以的,可以這么做的。
2023-06-12
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