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老師,我們公司有筆業(yè)務(wù):設(shè)備發(fā)票全額(100%)開過來了,前期付了90%的款,掛帳10%,現(xiàn)支付尾款10%,但在付尾款中出現(xiàn)了質(zhì)量問題,扣了質(zhì)量扣款,差額付款,對方蓋章同意扣款涵件,但不開負(fù)數(shù)發(fā)票,我司做賬:調(diào)減固定資產(chǎn)原值,進項稅額轉(zhuǎn)出?我的提問時:這筆業(yè)務(wù)是這樣做賬嗎?這么做賬原始憑證依據(jù)合理嗎(沒有負(fù)數(shù)發(fā)票)?對應(yīng)的調(diào)減資產(chǎn)原值,折扣要不要調(diào)?

2022-11-24 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 15:10

你好同學(xué),這種情況下不要調(diào)整固定資產(chǎn),咱直接貸放的話,把那個差額計入營業(yè)外收入就可以了。

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快賬用戶3970 追問 2022-11-24 15:11

為什么不調(diào)減原值?和發(fā)票的差額做營業(yè)外收入,進項稅也不需要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:19

不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的,因為這個他不是我們的原因造成的事,只是在價款上相當(dāng)于。給了我們一定的優(yōu)惠。

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快賬用戶3970 追問 2022-11-24 15:21

有什么專業(yè)上的說法嗎?不然我怎么跟報賬會計說呢

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:22

你好同學(xué),這個沒有相關(guān)的文件的,就是在實操中一般都是這樣做的。

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快賬用戶3970 追問 2022-11-24 15:33

那為什么不能調(diào)減原值和進項稅額轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:34

你好同學(xué),咱正常只是咱付的錢少了,并不是說因為這個固定資產(chǎn)對方給我們降價了,

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快賬用戶3970 追問 2022-11-24 15:34

調(diào)減原值的依據(jù)是對方降價了?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:39

你好,對方的降價了的話。我們就按照你說的來處理了,調(diào)整折舊,調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬價值。

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你好同學(xué),這種情況下不要調(diào)整固定資產(chǎn),咱直接貸放的話,把那個差額計入營業(yè)外收入就可以了。
2022-11-24
你好,對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嘛,如果不開的話,你就不用做進項轉(zhuǎn)出,差額那一部分放到營業(yè)外收入。
2022-08-17
可以的,可以這么做的,這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。
2024-05-30
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計處理中,一般是在預(yù)付設(shè)備款時,借記“預(yù)付賬款”等科目,而在達到預(yù)定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認(rèn)進項稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應(yīng)一并進行更正。
2024-07-17
你好,如果金額不大的話可以用現(xiàn)金,但是超過兩千余元以上的,不能直接用現(xiàn)金。
2021-09-06
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