借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前的折舊做了嗎?
一般納稅人采購設(shè)備的款已經(jīng)付出去了,設(shè)備也到了,但是發(fā)票沒有到,這種要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?分錄是怎么寫的?
老師,一般納稅人,購買了設(shè)備 但是廠家沒給開票,這個設(shè)備已經(jīng)銷售出去了,發(fā)票也開了,申報(bào)的時(shí)候稅也交了,廠家次月才開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng),次月認(rèn)證發(fā)票申報(bào),給退稅嗎?
老師好,我公司購買一臺設(shè)備,已經(jīng)進(jìn)場,款已付,但是發(fā)票沒來,怎么做賬?
老師,今年1月份購買的設(shè)備款9萬付了,設(shè)備沒有來,但是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)入賬了?,F(xiàn)在把這設(shè)備款9萬轉(zhuǎn)為新設(shè)備的定金,新設(shè)備已經(jīng)收到并使用了,現(xiàn)在新設(shè)備要怎么做賬呢?
購買設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)票已入賬,但是設(shè)備退回,稅款也轉(zhuǎn)出來,這個賬目怎么做
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報(bào)稅是0申報(bào),如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報(bào)嗎?公司是小規(guī)模
老師,請問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會計(jì),5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對嗎,因?yàn)?月份是一個會計(jì)做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
老師:小規(guī)模納稅人2.9萬購入=手汽車,要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師這筆分錄不是特別懂,計(jì)提工資不是借管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬就可以了嗎
十四|、銀行、往來詢證函及時(shí)送達(dá)相關(guān)銀行及單位,并取得回函。 請問下老師,這個要去哪里弄啊,這是個啥。
毛利率和成本票有什么關(guān)系
老師,您好,這個收款回單沒看懂,這個dcc手續(xù)費(fèi)0.45元什么意思,不明白
沒做折舊,看看寫的12號憑證對不,11號是新購入的怎么抵轉(zhuǎn)出的這稅額,憑證怎么寫
可以的,可以這么做的。
下一步這增值稅這憑證怎么寫,主要是下一步不會寫
你好,在附表二里面20行填寫就可以了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
奧奧不寫憑證了,直接填副表2就可以啦
你好,上面不已經(jīng)寫了憑證。
我是說這么簡單就完事啦,不再跟別的憑證了嗎
對的,是的,是這么做的。