您好,紅沖再按發(fā)票來 借:庫存商品(負(fù)),貸:預(yù)付賬款(負(fù)) 借:庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師,請問收到進(jìn)賬發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證。那收到進(jìn)賬發(fā)票的當(dāng)月怎么做賬?我領(lǐng)導(dǎo)說按暫估庫存商品?分錄如下: 借:庫存商品 500 貸:應(yīng)付賬款 500 不是按下面分錄? 借:庫存商品 431.03 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額68.97 貸:應(yīng)付賬款 500
老師,我們預(yù)付了一筆款,做的分錄,借預(yù)付,貸銀行存款,收到貨的時候,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,請問發(fā)票放在哪個分錄下面比較合適?
3月采購庫存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫借:庫存商品-在途(價稅合計(jì))貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫存商品-在庫,進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:預(yù)付賬款請問下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個月的憑證?
請教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔?,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預(yù)付賬款
24.各種成本計(jì)算方法的區(qū)別體現(xiàn)在(AC)。A.成本計(jì)算對象不同B.成本明細(xì)賬的設(shè)置不同C.成本計(jì)算期不同D.完工產(chǎn)品的成本計(jì)算方法不同E.費(fèi)用的最終承擔(dān)者不同
老師,企業(yè)所得稅怎么取數(shù)的呀,要先計(jì)提了,不是才出報(bào)表的嗎
.下列報(bào)表中,屬于企業(yè)成本報(bào)表的有(ABC)。A.主要產(chǎn)品單位成本表B.商品產(chǎn)品成本表C.制造費(fèi)用明細(xì)表D.銷售費(fèi)用明細(xì)表E.財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表
小規(guī)模納稅人,營業(yè)收入=價+稅?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市交的取暖費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
進(jìn)了一批貨,供貨商每個月給我們陳列費(fèi)400,從貨款中抵減。比如我們進(jìn)500的貨,陳列供貨商的貨給抵減400,我們付100就行啦。那進(jìn)貨按100還是500?
老師,我去年收入入錯賬了,今年調(diào)整的加上了57萬,利潤分配應(yīng)該這樣做賬
只要是銀行付款的憑證,都應(yīng)該附銀行回單嗎
物業(yè)會計(jì)5月份開始,我是7月份來的,不交稅也要申報(bào)嗎,0申報(bào)嗎
安裝變壓器人工費(fèi)單獨(dú)開的勞務(wù)費(fèi),是否一并計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,后面還做預(yù)付呀?
您好,如果這里是付款了,貸方就是銀行