您好,后面那個(gè)分錄不對(duì),我們?nèi)ツ暧?jì)提了,差異很小的,不用再更正申報(bào)去年了,這是正確的 調(diào)整,
老師我12月份暫估庫(kù)存商品20000,分錄 接庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫(kù)存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫(kù)存商品20000.借庫(kù)存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
假設(shè)2019年虧損20萬(wàn)元 且2019年有 10萬(wàn)暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時(shí)做賬分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 10萬(wàn) 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 將上述分錄拆分,換成以前年度報(bào)益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬(wàn) 貸:以前年度報(bào)益調(diào)整10萬(wàn) 借:以前年度損益調(diào)整10萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 10萬(wàn)!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫(kù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫(kù)存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對(duì)嗎
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫(kù)存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -10 貸:庫(kù)存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)8 貸:庫(kù)存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問(wèn)會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開(kāi)始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷(xiāo)稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷(xiāo)了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
單位租賃庫(kù)房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開(kāi)了4萬(wàn)元發(fā)票,二季度少開(kāi)4萬(wàn)元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說(shuō)可能付過(guò)了,對(duì)方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過(guò)現(xiàn)金,還是通過(guò)其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開(kāi)始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類(lèi)是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類(lèi)肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類(lèi)去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類(lèi)下的規(guī)格題目中明確沒(méi)有提及;D選項(xiàng)題目也沒(méi)有說(shuō)目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷(xiāo)售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度。考慮多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問(wèn)題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車(chē)輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問(wèn)題了,能幫忙操作一下嗎