紅沖后還需要結(jié)轉(zhuǎn)一次正確的成本
老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
老師,紅沖完暫估和暫估成本,按照正確的發(fā)票入賬以后。結(jié)轉(zhuǎn)萬成本,是不是還要把剩余發(fā)票未到的繼續(xù)暫估,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本。
前期發(fā)票未回,暫估商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,后期發(fā)票回來,回來的發(fā)票入賬,紅沖前期暫估商品入賬的部分,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這塊是否要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?
預(yù)估成本發(fā)票回來后紅沖,預(yù)估和結(jié)轉(zhuǎn)都要紅沖嗎,紅沖后還需要結(jié)轉(zhuǎn)一次正確的成本嗎?
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機(jī)票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交???他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
老板有個公司,經(jīng)營鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤也一人一半,但是他朋友不想以實收資本來投資,請問老師如果這樣他打進(jìn)的款項怎么會計處理?后面產(chǎn)生的利潤及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購買車輛無償捐贈出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國際物流公司,開報關(guān)費用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再沒有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎