你好 你銷售出去了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本。 沒有銷售不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
請教一下,外貿(mào)企業(yè)去年年底暫估了,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年收到發(fā)票 需要沖回暫估商品 還需要沖回去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,請問當(dāng)月有暫估入庫并做為成本出庫了,次月收到發(fā)票沖暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄要沖了重做嗎?
老師我上個月做另外暫估原材料,這個月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
老師,紅沖完暫估和暫估成本,按照正確的發(fā)票入賬以后。結(jié)轉(zhuǎn)萬成本,是不是還要把剩余發(fā)票未到的繼續(xù)暫估,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本。
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
所以當(dāng)月暫估入庫,月底是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
你好 不需要 。 你 到時銷售了才會涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本 。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你