你好 是這樣寫(xiě): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10000
8月留抵稅額80000,9月進(jìn)項(xiàng)30000,銷(xiāo)項(xiàng)50000.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20000 然后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 20000 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)嗎?如果不正確,請(qǐng)老師給出正確的做法,謝謝!
銷(xiāo)項(xiàng)稅額 40000 進(jìn)項(xiàng)稅額 20000 上期留抵稅額10000 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1000 免抵退應(yīng)退稅額 9000 應(yīng)抵扣稅額合計(jì) 20000 應(yīng)納稅額 20000 計(jì)提增值稅的分錄
A企業(yè)2020年12月末,己認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅20000元,銷(xiāo)項(xiàng)稅30000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000元,計(jì)算應(yīng)交的消費(fèi)稅2000元,做上交稅款的業(yè)務(wù)處理。
1、A企業(yè)2020年12月末,己認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅20000元,銷(xiāo)項(xiàng)稅30000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000元,計(jì)算應(yīng)交的消費(fèi)稅2000元,做上交稅款的業(yè)務(wù)處理。做會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)30000 銷(xiāo)項(xiàng)20000 借記應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)20000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000 貸進(jìn)項(xiàng)30000 對(duì)嗎
這一筆收入是什么呀?計(jì)入什么科目?
賬戶(hù)管理費(fèi)需要開(kāi)票嗎
最近兩年每月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 如果給公司買(mǎi)的商務(wù)車(chē) 通行費(fèi) 加油費(fèi)都可以報(bào)銷(xiāo)吧?那如果員工開(kāi)自己的車(chē)去出差 可以從公司報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)嗎?
單位建設(shè)找了個(gè)資料員做資料,因?yàn)槭菚r(shí)間太久,他沒(méi)給手續(xù)發(fā)票來(lái)結(jié)算,現(xiàn)在他需要開(kāi)票讓我付款給他,說(shuō)開(kāi)成檢測(cè)費(fèi)能不能行
以前年度做的暫估,當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)全部調(diào)增交稅,應(yīng)付賬款的暫估如何進(jìn)行處理
老師,2024年匯算清繳,符合條件的居民之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表,投資成本填累計(jì)的數(shù)據(jù),還是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
老師,匯算清繳的表工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們都交了,但是公司沒(méi)設(shè)立工會(huì),那個(gè)職工薪酬表怎么填寫(xiě),用調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)2024年更正企業(yè)所得稅,更正的是2023年的,補(bǔ)繳了2023年的所得稅350元在2024年12月對(duì)公扣款了,那么這筆補(bǔ)繳的2023年的所得稅怎么記賬呢?
公司買(mǎi)的螺絲刀算辦公費(fèi)還是材料費(fèi)